|
|
|
|
Kuchynské potreby
|
267,89 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
CORA |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
Faktúra |
2100337
|
Kontrola bezpečnosti ihriska
|
336,00 |
s DPH |
142021
|
|
12.04.2021 |
|
Ekotec,s.r.o., |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
Objednávka |
132021
|
Ročný poplatok
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2021 |
|
Datapac, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
|
05.04.2021 |
|
Objednávka |
152021
|
Učebné pomôcky do MŠ
|
49,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
Súčasť života s.r.o. integračný podnik |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
|
01.04.2021 |
|
Objednávka |
162021
|
Kancel. potreby
|
188,32 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
Optima Iveta Sokolova |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
|
12.02.2021 |
|
Faktúra |
1202104106
|
Dezinfekčné stojany
|
318,07 |
s DPH |
172021
|
|
15.04.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
Faktúra |
22001569
|
Kancel. potreby
|
188,33 |
s DPH |
162021
|
|
13.04.2021 |
|
Optima Iveta Sokolova |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
Faktúra |
1691394001
|
Školenie
|
88,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
Nakladateľstvo Forum s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
Faktúra |
20210034
|
Učebné pomôcky do MŠ
|
49,00 |
s DPH |
152021
|
|
12.04.2021 |
|
Súčasť života s.r.o. integračný podnik |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
Faktúra |
662100236
|
Potraviny
|
221,11 |
s DPH |
02032021
|
|
31.03.2021 |
|
M+M Potraviny, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
05.04.2021 |
05.04.2021 |
|
Objednávka |
122021
|
Oprava Germicídne žiariče
|
75,01 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
LUX Prešov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
|
29.03.2021 |
|
Faktúra |
2103220439
|
Spotreba elektriny
|
151,67 |
s DPH |
BCF ENERGY 3221
|
|
07.04.2021 |
|
BCF Energy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
07.04.2021 |
|
Faktúra |
2103220440
|
Spotreba elektriny
|
529,06 |
s DPH |
BCF ENERGY 3221
|
|
07.04.2021 |
|
BCF Energy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
Faktúra |
12021
|
Demontáž a montáž nových svietidiel
|
169,00 |
s DPH |
32021
|
|
23.02.2021 |
|
Jozef Lupták |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
Faktúra |
21641
|
Germicidné žiariče oprava
|
75,01 |
s DPH |
122021
|
|
06.04.2021 |
|
LUX Prešov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
Faktúra |
214090
|
Ročný poplatok
|
24,00 |
s DPH |
132021
|
|
07.04.2021 |
|
Datapac, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
Faktúra |
202103130
|
Potraviny do ŠJ - vajcia
|
8,26 |
s DPH |
01032021
|
|
31.03.2021 |
|
Eduarg Gobl, |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
05.04.2021 |
05.04.2021 |
|
Faktúra |
57321
|
Deratizácia ŠJ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
Aqua-Viva - Dušan Szabo |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
Faktúra |
20210136
|
Zástavy
|
161,40 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
LIM PO |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
Objednávka |
142021
|
Revízia ihrísk
|
336,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2021 |
|
Ekotec,s.r.o., |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
|
05.04.2021 |