|
Faktúra |
8250711554
|
Hlasové služby - mobilný telefon
|
10,79 |
s DPH |
11.01.2016
|
11.01.2016
|
16.01.2020 |
|
Slovak telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
Objednávka |
12022
|
učebné pomôcky pre školského psychológa
|
107,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Terrain, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2022 |
|
Faktúra |
22500085
|
Potraviny
|
179,12 |
s DPH |
0101
|
|
18.01.2022 |
|
Vijofel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
20.01.2022 |
20.01.2022 |
|
Faktúra |
21638
|
učebné pomôcky pre školského psychológa
|
107,50 |
s DPH |
12022
|
|
17.01.2022 |
|
Terrain, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
Faktúra |
112118682
|
Prenájom kontajnerov a odvoz odpadu
|
57,84 |
s DPH |
7778/2018/PP 575/2018/TZ
|
7778/2018/PP, 575/2018/TZ
|
17.01.2022 |
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
Faktúra |
112118638
|
Odvoz odpadu
|
26,16 |
s DPH |
68/2018/BRKO
|
68/2018/BRKO
|
17.01.2022 |
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
Faktúra |
5202200088
|
Potraviny
|
505,39 |
s DPH |
010121
|
|
06.12.2021 |
|
EASTFOOD, s.r.o. , |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
Faktúra |
8297516175
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
3,84 |
s DPH |
11.01.2016
|
11.01.2016
|
14.01.2022 |
|
Slovac telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
17.01.2022 |
|
Faktúra |
221110348
|
Potraviny do ŠJ
|
114,80 |
s DPH |
01012022
|
|
12.01.2022 |
|
A.P.S. FOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
Faktúra |
2201300191
|
Potraviny do ŠJ
|
402,03 |
s DPH |
010110912
|
10912
|
12.01.2022 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
Objednávka |
62022
|
Vybavenie certifikátov na podpisovanie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
Ing. Erika Kusyová |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
|
24.01.2022 |
|
Objednávka |
42022
|
Aktualizácia programu + servis ŠJ4
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
|
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
|
04.01.2022 |
|
Objednávka |
32022
|
Oprava oplotenia v areály ZŠ
|
251,57 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
|
Služby obce Poproč s.r.o., r.s.p. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
|
04.01.2022 |
|
Objednávka |
52022
|
Elektromateriál
|
246,99 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
Konex elektro |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
|
24.01.2022 |
|
Faktúra |
8610711010
|
Preddavok za plyn
|
442,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 14.03.2019
|
zmluva zo dňa 14.03.2019
|
19.01.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
21.01.2022 |
|
Faktúra |
20210052
|
potraviny do ŠJ
|
165,66 |
s DPH |
011230012008
|
30012008
|
20.12.2021 |
|
Dianthus - Eva Csoltko |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
Faktúra |
8297394307
|
Hlasové služby - telefónne číslo 055/4664457
|
19,99 |
s DPH |
2028934848
|
2028934848
|
07.01.2022 |
|
Slovak telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
Faktúra |
8297394332
|
Hlasové služby - telefónne číslo 055/4664417
|
21,35 |
s DPH |
2030402400
|
2030402400
|
07.01.2022 |
|
Slovak telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
Faktúra |
22002475
|
Kopie - prenájom kopirky
|
145,02 |
s DPH |
|
190027
|
07.01.2022 |
|
Optima Iveta Sokolova |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
Faktúra |
220151107
|
Internet
|
11,90 |
s DPH |
560010200
|
|
04.01.2022 |
|
Alternet s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
07.01.2022 |
04.01.2022 |