|
Faktúra |
201902501
|
Odmeny
|
19,40 |
s DPH |
1002019
|
|
04.11.2019 |
|
Martin Adamčík- MAAD |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
06.11.2019 |
06.11.2019 |
|
Faktúra |
31900040
|
Stravne listky
|
2 908,00 |
s DPH |
29102019
|
Z201926347-Z
|
04.11.2019 |
|
ECOHolding s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
06.11.2019 |
06.11.2019 |
|
Faktúra |
190107903
|
Potraviny do ŠJ - ovocie, šťava
|
37,44 |
s DPH |
0111/02062014
|
02012014
|
04.11.2019 |
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
Faktúra |
7197613
|
Mliečne výrobky do ŠJ
|
18,55 |
s DPH |
0310/38962009
|
71803430
|
31.10.2019 |
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
31.10.2019 |
31.10.2019 |
|
Faktúra |
1901304355
|
Potraviny do ŠJ
|
400,11 |
s DPH |
011110912
|
10912
|
11.11.2019 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
Faktúra |
71939176
|
Mliečne výrobky do ŠJ
|
152,56 |
s DPH |
0111/38962009
|
71939176
|
11.11.2019 |
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
Faktúra |
20190027
|
potraviny do ŠJ
|
733,64 |
s DPH |
0110/30012008
|
30012008
|
31.10.2019 |
|
Dianthus - Eva Csoltko |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
31.10.2019 |
31.10.2019 |
|
Faktúra |
20190032
|
Kurz Učiteš Kaučom
|
90,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
Skillfill |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
Faktúra |
49671951
|
Potraviny do ŠJ
|
151,14 |
s DPH |
0311/310820007
|
31082007
|
25.11.2019 |
|
Milk Agro, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
Faktúra |
1901301644
|
Potraviny do ŠJ
|
362,31 |
s DPH |
0211/10912
|
10912
|
25.11.2019 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
Faktúra |
119206258
|
Potraviny do ŠJ
|
119,08 |
s DPH |
0311/10052010
|
10052010
|
20.11.2019 |
|
Bidvest Foodservice |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
22.11.2019 |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
119202914
|
Potraviny do ŠJ
|
296,63 |
s DPH |
0211/10052010
|
10052010
|
20.11.2019 |
|
Bidvest Foodservice |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
22.11.2019 |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
201953
|
Grafické spracovanie a tlač buletinu
|
500,00 |
s DPH |
932019
|
|
28.11.2019 |
|
EPOCA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
Faktúra |
2528073233
|
Hlasové službu - Mobilný telefon
|
34,44 |
s DPH |
B030897591
|
B030897591
|
27.11.2019 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
Faktúra |
201319589
|
Učebné pomôcky
|
37,47 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
Stiefel Eurocart |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
Faktúra |
22006853
|
Nábytok do MŠ
|
605,00 |
s DPH |
1042019
|
|
22.11.2019 |
|
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
25.11.2019 |
25.11.2019 |
|
Faktúra |
19111731
|
Potraviny do ŠJ - mäso
|
100,10 |
s DPH |
0111/8062008
|
8062008
|
11.11.2019 |
|
Ryba Košice, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
Faktúra |
11900725
|
Metodické
|
60,00 |
s DPH |
1032019
|
|
22.11.2019 |
|
EXPOL PEDAGOILA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
Faktúra |
8246569772
|
Mobil MŠ s ZŠ
|
30,86 |
s DPH |
zmluva 25.08.2016
|
zmluva 25.08.2016
|
21.11.2019 |
|
Slovak telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
Faktúra |
190108409
|
Potraviny do ŠJ - ovocie, šťava
|
4,54 |
s DPH |
0411/02062014
|
02012014
|
20.11.2019 |
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
22.11.2019 |
22.11.2019 |