|
|
Faktúra |
5202200860
|
Potraviny
|
183,35 |
s DPH |
02052022
|
|
16.05.2022 |
|
EASTFOOD, s.r.o. , |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
221115388
|
Potraviny do ŠJ
|
266,39 |
s DPH |
01052022
|
|
30.05.2022 |
|
A.P.S. FOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72215119
|
Potraviny
|
101,90 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22501681
|
Potraviny
|
241,14 |
s DPH |
0205
|
|
16.05.2022 |
|
Vijofel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
16412251
|
Potraviny do ŠJ
|
227,11 |
s DPH |
0105310820007
|
31082007
|
16,052022 |
|
Milk Agro, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122098124
|
Potraviny do ŠJ
|
265,53 |
s DPH |
010510052010
|
10052010
|
13.05.2022 |
|
Bidvest Foodservice |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
15792251
|
Potraviny do ŠJ
|
148,63 |
s DPH |
0105310820007
|
31082007
|
13.05.2022 |
|
Milk Agro, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305600782
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
5,09 |
s DPH |
11.01.2016
|
11.01.2016
|
13.05.2022 |
|
Slovac telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2200726
|
pracovné oblečenie pre zamestnancov ŠJ
|
192,30 |
s DPH |
342022
|
|
11.05.2022 |
|
Abtex s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2290303915
|
elektrina ZŠ
|
2 210,36 |
s DPH |
5100137497C
|
|
10.05.2022 |
|
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8301765608
|
Hlasové služby - telefónne číslo 055/4664417
|
19,99 |
s DPH |
2030402400
|
2030402400
|
08.03.2022 |
|
Slovak telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220754
|
Elektrická varná stolička
|
1 438.80 |
s DPH |
332022
|
|
10.05.2022 |
|
Gastma, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
112205434
|
Prenájom kontajnerov a odvoz odpadu
|
65,88 |
s DPH |
7778/2018/PP 575/2018/TZ
|
7778/2018/PP, 575/2018/TZ
|
09.05.2022 |
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22501526
|
Potraviny
|
147,83 |
s DPH |
0105
|
|
09.05.2022 |
|
Vijofel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2289498
|
Čistenie koberca
|
22,22 |
s DPH |
3102019
|
3102019
|
30.05.2022 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202205177
|
Potraviny do ŠJ - vajcia
|
46,37 |
s DPH |
01052022
|
|
30.05.2022 |
|
Eduarg Gobl, |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
261
|
Potraviny do ŠJ
|
264,71 |
s DPH |
|
Zmluva
|
09.06.2022 |
|
ATC - JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poproč |
RNDr. B. Mihóková |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
239
|
Potraviny do ŠJ
|
622,82 |
s DPH |
|
Zmluva
|
03.06.2022 |
|
Coltkova Eva |
ZŠ s MŠ Poproč |
RNDr. B. Mihóková |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
251
|
Odvoz odpadu
|
57,84 |
s DPH |
|
775/2018/PP
|
08.06.2022 |
|
KOSIT |
ZŠ s MŠ Poproč |
RNDr. B. Mihóková |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
250
|
Servis počítačov
|
100,00 |
s DPH |
|
14122020
|
08.06.2022 |
|
IT -REX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poproč |
RNDr. B. Mihóková |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
28.07.2022 |