|
Faktúra |
42015
|
Potraviny do SJ
|
192,93 |
s DPH |
0104/01092005
|
01092005
|
30.04.2015 |
|
Viktor Gajdo |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
Faktúra |
7278283593
|
Preddavok za plyn
|
39,00 |
s DPH |
807856
|
807856
|
05.05.2015 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
Faktúra |
7278283553
|
Preddavok za plyn
|
242,00 |
s DPH |
807856
|
807856
|
05.05.2015 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
Faktúra |
1841830
|
Poistenie majetku
|
51,82 |
s DPH |
1841830
|
1841830
|
04.05.2015 |
|
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
Faktúra |
20150028
|
potraviny do ŠJ
|
376,29 |
s DPH |
0104/30012008
|
30012008
|
30.04.2015 |
|
Dianthus - Eva Csoltko |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
Faktúra |
5294016919
|
Potraviny do ŠJ - mäso
|
61,42 |
s DPH |
0304/8062008
|
8062008
|
30.04.2015 |
|
Ryba Košice, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
Faktúra |
22301551
|
Potraviny do ŠJ
|
157,72 |
s DPH |
0304/310820007
|
31082007
|
04.05.2015 |
|
Milk Agro, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
Faktúra |
71515728
|
Mliečne výrobky do ŠJ
|
32,74 |
s DPH |
0504/38962009
|
38962009
|
11.05.2015 |
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
12.05.2015 |
|
Faktúra |
14441551
|
Potraviny do ŠJ
|
113,21 |
s DPH |
0303/310820007
|
31082007
|
30.03.2015 |
|
Milk Agro, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
31.03.2015 |
|
Faktúra |
11411551
|
Potraviny do ŠJ
|
127,87 |
s DPH |
0203/310820007
|
31082007
|
18.03.2015 |
|
Milk Agro, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
24.03.2015 |
|
Faktúra |
71517465
|
Mliečne výrobky do ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
0105/38962009
|
38962009
|
18.05.2015 |
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
25.05.2015 |
|
Faktúra |
201502009
|
Potraviny do ŠJ - vajcia
|
8,10 |
s DPH |
01022015
|
|
30.01.2015 |
|
Rudolf Pohm, Pohm a Gobl |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
20.02.2015 |
|
Faktúra |
115100420
|
Potraviny do ŠJ
|
307,55 |
s DPH |
0601/10052010
|
10052010
|
26.01.2015 |
|
Bidvest Foodservice |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
11.02.2015 |
|
Faktúra |
5914051419
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
84,00 |
s DPH |
telefonický kontakt
|
|
10.02.2015 |
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
2220157075
|
Elektrina - dodávka a distribucia
|
2 411,00 |
s DPH |
5100137497C
|
5100137497C
|
10.02.2015 |
|
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
10.02.2015 |
|
Faktúra |
0770504829
|
Hlasové služby
|
20,39 |
s DPH |
1002256704
|
1002256704
|
09.02.2015 |
|
Slovak telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
16.02.2015 |
|
Faktúra |
3770504840
|
Hlasové služby
|
23,60 |
s DPH |
1002256704
|
1002256704
|
09.02.2015 |
|
Slovak telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
16.02.2015 |
|
Faktúra |
201500060
|
CD -ROM geometria pre najmenších
|
137,40 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
17.02.2015 |
|
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
20.03.2015 |
|
Faktúra |
2150138
|
Kancelarske potreby a papier
|
248,86 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
12/2014
|
18.02.2015 |
|
Optima Iveta Sokolova |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
20.02.2015 |
|
Faktúra |
6041551
|
Potraviny do ŠJ
|
108,47 |
s DPH |
0102/310820007
|
31082007
|
13.02.2015 |
|
Milk Agro, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
|
|
|
20.02.2015 |