|
|
Faktúra |
8295544559
|
Hlasové služby - telefónne číslo 055/4664457
|
19,99 |
s DPH |
2028934848
|
2028934848
|
08.12.2021 |
|
Slovak telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100565
|
Učebné pomôcky do do ZŠ
|
10,50 |
s DPH |
862021
|
|
862021 |
|
Albionbooks |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
530131205
|
Potraviny
|
91,10 |
s DPH |
01122025
|
|
09.12.2021 |
|
Inmedia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
105306430
|
Predplatné na rok 2022
|
49,20 |
s DPH |
zalahová FA
|
105306430
|
09.12.2021 |
|
Slovenska pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5202101796
|
Potraviny
|
587,34 |
s DPH |
056021
|
|
06.12.2021 |
|
EASTFOOD, s.r.o. , |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202112023
|
Potraviny do ŠJ - vajcia
|
21,42 |
s DPH |
01122021
|
|
06.12.2021 |
|
Eduarg Gobl, |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8601001108
|
Preddavok za plyn
|
442,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 14.03.2019
|
zmluva zo dňa 14.03.2019
|
02.12.2021 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210110716
|
Potraviny do ŠJ - ovocie, šťava
|
12,55 |
s DPH |
0112/02062014
|
02012014
|
06.12.2021 |
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101304007
|
Potraviny do ŠJ
|
529,66 |
s DPH |
011210912
|
10912
|
06.12.2021 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10342021
|
Zodpovedná osoba GDPR
|
104,40 |
s DPH |
zmluva 01.04.2019
|
zmluva 01.04.2019
|
06.12.2021 |
|
CUBS plus, s.r.o., |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210002
|
materiál do MŠ a ŠJ
|
140,40 |
s DPH |
852021
|
|
06.12.2021 |
|
Eva Harčarikova |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22002332
|
Kopie - prenájom kopirky
|
206,75 |
s DPH |
|
190027
|
03.12.2021 |
|
Optima Iveta Sokolova |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2001512819
|
Internet
|
11,90 |
s DPH |
560010200
|
|
02.12.2021 |
|
Alternet s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8601001109
|
Preddavok za plyn
|
729,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 14.03.2019
|
zmluva zo dňa 14.03.2019
|
02.12.2021 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
112111422
|
Učebné pomôcky do MŠ
|
306,49 |
s DPH |
842021
|
|
30.11.2021 |
|
Hrava školka |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210049
|
potraviny do ŠJ
|
396,50 |
s DPH |
011130012008
|
30012008
|
30.11.2021 |
|
Dianthus - Eva Csoltko |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7101066373
|
stravne listky
|
2 299,20 |
s DPH |
291120021
|
|
30.11.2021 |
|
Up Dejeuner, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
22002319
|
Kancel.poztreby
|
130,45 |
s DPH |
832021
|
|
29.11.2021 |
|
Optima Iveta Sokolova |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21504018
|
Potraviny
|
236,26 |
s DPH |
0311
|
|
30.11.2021 |
|
Vijofel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2233929
|
Čistenie koberca
|
20,23 |
s DPH |
3102019
|
3102019
|
09.12.2021 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč, 044 24 |
RNDr. Božena Mihóková |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |